Экономика и финансы

Главная » Статьи » Исполнение бюджета

приложение № 5 к исполнению бюджета за 2014 год
            Приложение № 5  
            к решению Совета депутатов
            от 30.06. 2015 г. № 100  
                 
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования "ПАКШЕНЬГСКОЕ" за 2014 год
                 
                 
Наименование глава Раз-дел Под-раз-дел Целевая статья Вид рас-ходов Утверждено сумма, тыс.рублей Исполнено сумма, тыс.рублей %  исполне-ния
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Администрация МО "Пакшеньгское" 756 00 00 00 0 0000 000 23 516,10 3756,1 16,0
Общегосударственные вопросы 756 01 00 00 0 0000 000 2269,6 2247,1 99,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 756 01 02 00 0 0000 000 551,0 539,7 97,9
Обеспечение функционирования  главы муниципального образования  и его заместителей 756 01 02 71 0 0000 000 551,0 539,7 97,9
Глава муниципального образования 756 01 02 71 1 0000 000 551,0 539,7 97,9
Расходы на содержание  органов местного самоуправления и обеспечение их функций 756 01 02 71 1 9001 000 551,0 539,7 97,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  756 01 02 71 1 9001 100 551,0 539,7 97,9
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 756 01 04 00 0 0000 000 1696,1 1684,9 99,3
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 756 01 04 75 0 0000 000 1627,3 1616,1 99,3
Расходы на содержание  органов местного самоуправления и обеспечение их функций 756 01 04 75 0 9001 000 1624,1 1612,9 99,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  756 01 04 75 0 9001 100 1416,5 1416,5 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 756 01 04 75 0 9001 200 207,6 196,4 94,6
Расходы на содержание  органов местного самоуправления и обеспечение их функций 756 01 04 75 0 9003 000 3,2 3,2 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 756 01 04 75 0 9003 200 3,2 3,2 100,0
Государственная программа Архангельской области «Управление государственными финансами и государственным долгом Архангельской области (2014-2016 гг)» 756 01 04 22 0 0000 000 62,5 62,5 100,0
Подпрограмма «Организация и обеспечение бюджетного процесса и развитие систем управления финансами в Архангельской области» 756 01 04 22 1 0000 000 62,5 62,5 100,0
Осуществление государственных полномочий в сфере административных правонарушений 756 01 04 22 1 7868 000 62,5 62,5 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 756 01 04 22 1 7868 200 62,5 62,5 100,0
Государственная программа Архангельской области «Управление государственными финансами и государственным долгом Архангельской области (2014-2016 гг)»: Подпрограмма "поддержание устойчивого исполнения бюджетов МО Архангельской области  756 01 04 2237823 000 6,3 6,3 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 756 01 04 2237823 200 6,3 6,3 100,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 756 01 06 00 0 0000 000 22,5 22,5 100,0
Обеспечение деятельности контрольно-счётной палаты 756 01 06 74 0 0000 000 22,5 22,5 100,0
Передача полномочий по  внешнему муниципальному финансовому контролю 756 01 06 74 3 0000 000 22,5 22,5 100,0
Осуществление полномочий по  внешнему финансовому контролю 756 01 06 74 3 9863 000 22,5 22,5 100,0
Межбюджетные трансферты 756 01 06 74 3 9863 500 22,5 22,5 100,0
Национальная оборона 756 02 00 00 0 0000 000 59,5 59,5 100,0
Мобилизация и вневойсковая подготовка 756 02 03 000 00 00 000 59,5 59,5 100,0
Государственная программа Архангельской области «Управление государственными финансами и государственным долгом Архангельской области (2014-2016 гг)» 756 02 03 22 0 0000 000 59,5 59,5 100,0
Подпрограмма «Организация и обеспечение бюджетного процесса и развитие систем управления финансами в Архангельской области» 756 02 03 22 1 0000 000 59,5 59,5 100,0
осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 756 02 03 22 1 5118 000 59,5 59,5 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  756 02 03 22 1 5118 100 59,5 59,5 100,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 756 03 00 00 0 0000 000 301,5 301,2 99,9
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 756 03 09 00 0 0000 000 301,5 301,2 99,9
Непрограммные расходы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 756 03 09 60 0 0000 000 288,5 288,2 99,9
Финансовая поддержка добровольной пожарной охраны 756 03 09 60 0 8151 000 5,2 5,2 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 756 03 09 60 0 8151 200 5,2 5,2 100,0
Непрограмные вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности; Мероприятия в сфере гражданской обороны  и защиты населения и территорий Архангельской области от ЧС 756 03 09 60 0 8152 000 163,6 163,6 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  756 03 09 60 0 8152 100 37,6 37,6 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 756 03 09 60 0 8152 200 126,0 126 100,0
Расходы по содержанию аварийно-спасательных служб 756 03 09 60 0 8823 000 119,7 119,4 99,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  756 03 09 60 0 8823 100 119,7 119,4 99,7
Расходы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 756 03 09 80 0 0000  000 13,0 13 100,0
Гражданская оборона и защита населения и территорий муниципального образования от чрезвычайных ситуаций, осуществляемые органами местного самоуправления 756 03 09 80 1 0000  000 3,0 3 100,0
Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселений  756 03 09 80 1 9864 000 1,0 1 100,0
Межбюджетные трансферты 756 09 09 80 1 9864 500 1,0 1 100,0
Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 756 03 09 80 1 9860 000 2,0 2 100,0
Межбюджетные трансферты 756 03 09 80 1 9860 500 2,0 2 100,0
Осуществление полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения 756 03 09 80 3 9861 000 10,0 10 100,0
Межбюджетные трансферты 756 03 09 80 3 9861 500 10,0 10 100,0
Национальная экономика 756 04 00 00 0 0000 000 1342,5 898,6 66,9
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 756 04 09 00 0 0000 000 1259,8 815,9 64,8
Муниципальная программа МО «Пакшеньгское» «Дорожный фонд» 756 04 09 02 0 0000 000 321,0 72,6 22,6
Подпрограмма «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения  в границах населённых пунктов поселения"  756 04 09 02 1 0000 000 321,0 72,6 22,6
Капитальный ремонт, ремонт и содержание муниципальных автомобильных дорог 756 04 09 02 1 9302 000 321,0 72,6 22,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 756 04 09 02 1 9302 200 321,0 72,6 22,6
Муниципальная программа МО "вельский муниципальный район" Поддержка в области дорожной деятельностии пассажирских автоперевозок на 2014-2016 годы; Подпрограмма Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения 756 04 09 10 1 8302 000 938,8 743,3 79,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 756 04 09 10 1 8302 200 938,8 743,3 79,2
Другие вопросы в области национальной экономики 756 04 12 00 0 0000 000 82,7 82,7 100,0
Прочие мероприятия в области национальной экономики 756 04 12 81 0 9241 000 82,7 82,7 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 756 04 12 81 0 9241 200 82,7 82,7 100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 756 05 00 00 0 0000 000 19467,9 184,3 0,9
Жилищное хозяйство 756 05 01 00 0 000 000 19329,7 46,6 0,2
Мероприятия в области ЖКХ 756 05 01 82 0 9351 000 47,1 46,6 98,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 756 05 01 82 0 9351 200 47,1 46,6 98,9
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств. Поступивших от ГК-Фонда содействия реформированию ЖКХ 756 05 01 51 3 9503 000 8114,1 0  
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 756 05 01 51 3 9503 400 8114,1 0  
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств бюджетов 756 05 01 51 3 9603 000 11168,5 0  
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 756 05 01 51 3 9603 400 11168,5 0  
Коммунальное хозяйство 756 05 02 00 0 0000 000 65,7 65,7 100,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 756 05 02 82 0 9352 000 65,7 65,7 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  756 05 02 82 0 9352 100 31,7 31,7 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 756 05 02 82 0 9352 200 34,0 34 100,0
Благоустройство 756 05 03 00 0 0000 000 72,5 72 99,3
Расходы в области жилищно-коммунального хозяйства 756 05 03 82 0 0000 000 72,5 72 99,3
Мероприятия в области благоустройства территорий 756 05 03 82 0 9353 000 72,5 72 99,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 756 05 03 82 0 9353 200 72,5 72 99,3
Культура 756 08 01 00 0 0000 000 74,1 64,4 86,9
Муниципальная программа МО "Вельский муниципальный район" Развитие ТОС Вельского района на 2014-2016 годы; Мероприятия в сфере общегосударственных вопросов, осуществляемые государственными органами 756 08 01 08 0 8048 000 13,4 13,4 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 756 08 01 08 0 8048 200 13,4 13,4 100,0
Непрограммные мероприятия в сфере культуры 756 08 01 83 0 9601 000 20,7 11 53,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 756 08 01 83 0 9601 200 20,7 11 53,1
Госуд.программа Архангельской обл."Развитие местного самоуправления Арх. Обл и госуд.поддержка социальноориетированных некоммерч. Организаций (2014-2020 годы: подпрограмма "развитие ТОС в Арх.обл"; развитие территор.общ. самоуправления Арх.обл 756 08 01 18 2 7842 000 40 40 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 756 08 01 18 2 7842 200 40 40 100,0
Другие вопросы в области социальной политики 756 10 06 00 0 0000 000 1 1 100,0
Муниципальная программа МО "Вельский муниципальный район" Социальная поддержка граждан,проживающих и работающих в Вельском районе на 2014-2016 годы; подпрограмма"адресная социальная поддержка населения на 2014-2016 годы"; мероприятие"Проведения дня пожилых людей" 756 10 06 0338054 000 1 1 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 756 10 06 0338054 200 1 1 100,0
  856 00 00 00 0 0000 000 1222,1 1179,3 96,5
МУК "Пакшеньгская клубная система" 856 08 00 00 0 0000 000 1222,1 1179,3 96,5
Культура, кинематография 856 08 01 00 0 0000 000 1222,1 1179,3 96,5
Муниципальная программа МО «Пакшеньгское» «Организация работы учреждений культуры»  856 08 01 01 0 0000 000 770,3 727,5 94,4
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 856 08 01 01 0 9010 000 755,8 713 94,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  856 08 01 01 0 9010 100 580,9 580,8 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 856 08 01 01 0 9010 200 174,9 132,2 75,6
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 856 08 01 01 0 9013 000 14,5 14,5 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 856 08 01 01 0 9013 200 14,5 14,5 100,0
Средства субсидии на софинансирование. Повышение оплаты труда работникам культуры 856 08 01 61 0 8061 000 451,8 451,8 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  856 08 01 61 0 8061 100 451,8 451,8 100,0
ВСЕГО           24738,20 4935,4 20,0
                 
                 
Категория: Исполнение бюджета | Добавил: Administrator (19.01.2016)
Просмотров: 226 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]